为进一步增强皖西国投集团经营风险防范意识,完善内部控制体系,建立长效管理机制,保障国有资产保值增值。近日,皖西国投集团内审与风控部牵头,启动对皖西国投集团及其子公司、代管公司的内部审计,审计范围主要包括财务收支审计、经济责任审计等。
开展内部审计是企业的一次自我体检,是发挥“治已病”、“防未病”的重要举措。皖西国投集团党委高度重视,召开党委会研究审计工作方案,明确时间节点、任务目标和重点举措,强调了内部审计工作的重要性以及相关纪律要求。
随着皖西国投集团的转型升级发展,业务范围更加广泛,业务内容更加多元。下一步,将结合实际、创新模式,进一步强化监督管理职能,发挥内部审计作用,切实提高企业风险防范能力,为集团高质量转型发展贡献内审力量。(叶桂春)